下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。
2022-05-29 14:38 广东人事考试网 来源:广东华图教育
下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。
- A
注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制
- B
注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果
- C
内部控制包括下列要素:控制环境.风险应对过程.与财务报告相关的信息系统和沟通.控制活动.对控制的监督
- D
在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险
正确答案:
B
解析:
选项A,注册会计师应当了解与审计相关的内部控制,虽然大部分与审计相关的控制可能与财务报告相关,但并非所有与财务报告相关的控制都与审计相关。确定一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关,需要注册会计师作出职业判断。选项C,内部控制包括下列五要素:控制环境.风险评估过程.与财务报告相关的信息系统和沟通.控制活动.对控制的监督。选项D,在了解被审计单位控制活动时,注册会计师应当了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险。
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(编辑:广东华图)



