注册会计师考试网:单位内部会计监督相关知识点
2019-07-05 09:18 广东人事考试网 来源:注册会计师考试网
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招聘公告:注册会计师考试网:单位内部会计监督相关知识点
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注册会计师考试网为大家了解一下单位内部会计监督相关内容。
单位内部会计监督是指会计机构、会计人员依照法律的规定,通过会计手段对经济活动的合法性、合理性和有效性进行的监督。单位内部会计监督也是我们考试中常考的高频重点考点,接下来华图会计老师就给大家详细讲解一下单位内部会计监督的具体内容。
单位内部监督的就是会计机构、会计人员所负责的经济活动。单位内部会计监督的要求包括以下四点:
“记账人员”与经济业务事项和会计事项的“审批人员、经办人员、财物保管人员”的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约; 对于会计人员来讲最简单的相互制约的条件就是钱账分管的制度,出纳人员要管理企业的现金及存款,就不能兼管会计档案。
重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确; 对于企业重大的投资一定是要由单位负责人来决定认可的。
财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。这两条都是要求企业要有相对完整的组织程序和计划,保证更好的完成内部监督工作,这里值得同学们注意的就是内部审计人员,不是企业的会计人员,内部审计主要监督的就是会计人员。
那会计机构和会计人员在单位内部会计监督中要负责的是:
第一,依法开展会计核算和监督。对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。
第二,对单位内部的会计资料和财产物资实施监督。发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理。
【多选题】下列有关单位内部会计监督制度基本要求的表述中,符合规定的有( )。
A.记账人员与经济业务的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约
B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务,应当明确其决策和执行程序,并体现相互监督、相互制约的要求
C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确
D.对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在
【答案】ABC
【解析】内部审计人员不能是企业的会计人员。
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