注册会计师审计内部控制的作用
2023-02-20 02:00 广东人事考试网 来源:广东华图教育
注册会计师审计内部控制的作用在于可以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,同时也有利于提高企业的经营效率和效益,并促进企业实现发展战略。
注册会计师一般通过内部控制审计工作对企业的内部控制制度进行审查。内部控制审计工作是指会计师事务所接受委托,在特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计的过程,其中内部控制审计基准日指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及的基准日。
以上是关于注册会计师审计内部控制的作用的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问,欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,华图问答平台(http://gd.huatu.com/ask/)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。关注广东华图教育微信gdhtgwy,政策问题实时答,考试信息不漏看。
华图问答平台所收集的问答内容来源于互联网,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益。
关键词阅读:
(编辑:广东华图)